t3如何固定资产月末结账用友t3固定资产月末反结账
其实t3如何固定资产月末结账的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解用友t3固定资产月末反结账,因此呢,今天小编就来为大家分享t3如何固定资产月末结账的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
本文目录
t3银行做账流程用友t3存货系统怎么结账用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程用友t3月结账流程t3银行做账流程1、填制凭证
总账系统——填制凭证——点击增加——输入凭证点击保存
2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)
总账系统——审核凭证——选择凭证类别,月份——点确定——确定——到审核凭证的界面——点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)
3、月末处理
期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——点击左下角包含未记账——确定
4、记账
总账系统——记账——全选——下一步——下一步——确认——确定
5、月末结账
总账系统——月末结账——选择月份——点击下一步——对账——下一步——下一步——结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)
6、
①、初始报表
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表(例如:资产负债表)→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式,是否继续”→点确定→点左下角红色“格式”→点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”(例如:XXX有限公司、2010年1月31日)→点确定→提示“是否重算第1页”→点“是”→待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。(其他报表操作相同)
②、日常报表处理
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表(例:资产负债表)→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数,默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份(例2010-02-28)点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是”→待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存(其余报表操作相同)
用友t3存货系统怎么结账用友T3存货系统的结账操作步骤可以概括为以下几个步骤:
1.登录用友T3存货系统,进入主界面。
2.在主界面中,找到相应的功能模块,一般是"财务管理"或"财务核算"模块。
3.进入财务管理模块后,找到"结账"或"月结"的选项,点选进入。
4.在结账界面中,首先需要确认结账日期。根据实际情况选择结账的年月。
5.在结账界面中,系统会自动计算出上个月的应结账数据,包括销售额、进货额、库存额等。确保这些数据准确无误。
6.如果需要对某些账务项进行调整,可以在结账界面进行手动修改。例如,如果发现有未录入的销售额或进货额,可以在此处进行补充。
7.确认所有数据无误后,点击"确认结账"或"月结完成",系统会自动将结账所需的数据生成财务凭证,并更新账务数据。
8.结账完成后,系统会生成结账报表或结账汇总表,方便查看结账结果和核对账务。
需要注意的是,结账操作是一个非常重要的财务管理过程,应严格按照公司内部的财务制度和规定进行。如果对于具体的结账操作仍有疑问,建议参考用友T3存货系统的用户手册或咨询相关专业人士进行指导。
用友畅捷通T3财务通普及版月末结账教程第一步首先打开软件登录界面,把登录时间改为要进行月末结账时间;如下图所示
第二步登录后点开总账系统,先审核本月凭证;建议一张一张检查审核;不要批量审核;如下图所示
第三步审核完成后,执行记账操作;也就是财务上的登账,记账时可以批量记账;如下图所示
第四步然后进行月末转账;打开月末转账后选择期间结转损益,右上角全选,点击确定;这里要注意的是软件只把损益类科目余额结转到本年利润;如下图所示
第五步最后月末结账;打开月末结账按钮,在弹出界面上一直下一步直到结账;本月就月末结账完成了;如下图所示
用友t3月结账流程月结账流程了,先审核,审核完了点击记账,记账完后月末转账,月末转账以后再审核审核审核以后再记账。记账完直接点击月末结账就可。
关于t3如何固定资产月末结账,用友t3固定资产月末反结账的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。
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