公司审计查账(审计每个人的报销都查吗)
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本文目录
一、公司内部查账的方法与技巧
1、公司内部查账,方法是直接查公司银行公账户对账单的余额,以及查各类记帐凭证出纳账,分类账及总账余额。
2、技巧就是向财务人员称,需要重新制定新的财务核算规划方案,而要求财务人员提供上述账务材料调查。
二、审计查账查什么
企业在财务制度方面是否完善合理,财务人员的综合素质,企业文化,是否符合国家相关的法律,并且相应的制度,在企业内部、各部门之间否能够有效地相互制约。
通过合理有效地财务内部控制的措施能够使企业在激烈的市场竞争中获得有力的条件。
企业内部财务审计,重点需要关注费用支出是否符合企业相关的标准流程,是否超过预定的预算,费用的支出是否是刚需,费用的支出是否合理合法合规。
批示流程是否合规等,用我们的白话讲就是是否从公司出去的钱,有没有乱用,流程走的是否完全。
这其中包括,内部核算流程是不是规范,财务状物处理是否正确是否符合相关税法规定。
三、企业来审计查账怎么回事
1、一般就是查企业的账,查凭证报表等,看有没有不正确的账务处理等。审计局查账主要是两个方面。一个是收入,一个是支出。收入是否全部入帐,是否存在不入帐的行为,也就是“小金库”,收入是否合法,所开票据是否按照规定开具,收入记帐是否正确。
2、支出方面主要看票据的真实性、合法性,支出是否按照规定,有无超支和不应支出的情况,有无套取现金的情况,有无大额支付现金的情况。
四、审计人员十种查账技巧
1、收入不入账、多收少记或少付多记的查账技巧
4、隐瞒收入,搞“小金库”的查账技巧
7、虚设账户从中侵吞公款的查账技巧
8、利用账目混乱浑水摸鱼的查账技巧
9、利用漏账、错账,截留中饱私囊的查账技巧10、运用计算机辅助查账手段,巧妙的发现问题
五、公司内部审计查账都查什么
2、看预算外收入与其他收入有无截留或隐瞒现象,并私设“小金库”;
3、检查是否有超标准乱收费情况;
4、检查有无挪用公款、公款消费等违法乱纪情况。
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