老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于如何核销付款单 t3和怎么核销付款单据的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享如何核销付款单 t3以及怎么核销付款单据的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文目录

用友T3——设置付款条件用友T3如何删除在核算管理生成的凭证用友t3怎样做销售退款用友T3——设置付款条件你是不是就购买了总账?

如果是这样,解决如下:在没有发货即收到了一笔预付款,做借银行存款贷预付账款发货并开票后,做借应收账款贷主营业务收入贷进项税现在要核销,做借预付账款贷应收账款

用友T3如何删除在核算管理生成的凭证1.进入“核算”--“凭证”--“客户往来凭证列表”

2.跳出的查询窗口,“业务类型”选择“核销制单”,其他筛选条件选择好后,点击“确定”

3.在列表中,鼠标左键选中要删除的对应凭证记录

4.点击上方菜单栏的“删除”按钮,点击“确定”

5.删除之后凭证在总账系统显示的就是作废状态,在“总账”--“填制凭证”处找到此凭证,点击“制单”--“整理凭证”中整理就删除即可。PS:1.在凭证列表中删除凭证,只是将总账系统中的凭证做作废处理2.总账中已审核或已签字或已记账的凭证不能删除3.系统只能对总账中的有效凭证和有错凭证进行删除

用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)

2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)

3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;

5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)

b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)

蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款

红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)

注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。

关于如何核销付款单 t3的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

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